REALITZACIO DE L'AUDITORIA PER UNA BANDA DE SISTEMES DE GESTIO DE L'ORGANISME INTERMEDI DE GESTIO (OIG) DEL FEMPA-CATALUNYA IPER ALTRA BANDA DE SISTEMA DE GESTIO I CONTROL DE L'ORGANISME INTERMEDI DE GESTIO-CONTROL (OIGC) QUE FA LA SUPERVISIO SOBRE L'OIG PER GARANTIR QUE LES DESPESES DECLARADES SON LEGALS I REGULARS DEL FEMPA-CATALUNYA. L'AUDITORIA S'HAURA DE REALITZAR EN ELS TERMES QUE S'EXPOSEN EN EL PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EN EL DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES. L'OPINIO ESTARA BASADA EN ELS PRINCIPIS D'INTEGRITAT PRESENTACIO IMPARCIAL DILIGENCIA PROFESSIONAL CONFIDENCIALITAT INDEPENDENCIA I ENFOCAMENT BASAT EN L'EVIDENCIA. (EC-2026-72)

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Datos generales

Importe

51.419,00 € (59.131,85 €)

Publicación

17/04/2026

Plazo de ofertar

16/03/2026 13:00 (Fecha superada)

Contrato

Servicios

Estado actual

Resuelto

Órgano de contratación

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I FINANCES

Lugar tipado

ES511 - Barcelona

Periodo de ejecución

03/05/2026 - 14/11/2026
7 meses

CPV

79212000
Publicado
27/02/2026
En evaluación
10/04/202626/03/2026
Adjudicado
14/04/2026
Resuelto
17/04/2026

Adjudicación

Resuelto

Adjudicatario

CIF/NIF

Importe oferta

Baja

Resumen

Objeto:

El contrato tiene como objeto la realización de una auditoría de los sistemas de gestión del organismo intermedio de gestión (OIG) del FEMPA-Cataluña. Además, se auditará el sistema de gestión y control del organismo intermedio de gestión-control (OIGC) que supervisa al OIG para garantizar que los gastos declarados son legales y regulares. La opinión resultante de la auditoría deberá basarse en los principios de integridad, presentación imparcial, diligencia profesional, confidencialidad, independencia y evidencia.

El contrato no se divide en lotes.

Características:

La auditoría se realizará según los términos especificados en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. Se verificará que los sistemas de gestión y control son eficaces y adecuados para prevenir, detectar y corregir irregularidades, atendiendo a los requisitos clave y criterios de evaluación establecidos en el Programa de Trabajo de auditoría de los sistemas de gestión y control.

Alcance y actuaciones obligatorias (OIG):

  • RC 1. Separación adecuada de funciones y disposiciones escritas para la presentación de informes, supervisión y seguimiento de tareas delegadas.
  • RC 2. Criterios y procedimientos adecuados para la selección de operaciones.
  • RC 3. Información adecuada a los beneficiarios sobre las condiciones aplicables a...

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

Se prevé iniciar la ejecución del contrato a partir del 4 de mayo de 2026, o en la fecha de formalización si esta es posterior.

Duración:

El plazo máximo de ejecución del contrato es desde el 4 de mayo de 2026, o la fecha de su formalización si esta es posterior, hasta el 15 de noviembre de 2026. Se considera inhábil el mes de agosto a efectos de la ejecución del contrato.

Lugar de ejecución:

La prestación del servicio se realizará, de forma puntual, en la sede de la Intervención de Control Financiero de Fondos Comunitarios Agrícolas y de Pesca (Fontanella, 6, 2ª planta, de Barcelona) o en cualquier sede del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Los trabajos resultantes de la ejecución del contrato se entregarán en soporte informático, preferiblemente a la dirección de correo electrónico que se facilitará al adjudicatario. (Provincia: Barcelona)

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes:


ENS Nivel medio
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001