SERVEIS PER A LA REALITZACIO DE L'AUDITORIA FINANCERA SOBRE ELS COMPTES ANUALS DE L'ENTITAT PUBLICA CONSORCI SANITARI DE TERRASSA D'ACORD AMB ELS REQUISITS ESTABLERTS A LA RESOLUCIO DE LA INTERVENCIO GENERAL DE 15 DE GENER DE 2020 PER LA QUAL S'APROVA LA INSTRUCCIO 1/2020 SOBRE EL REGIM GENERAL A SEGUIR EN L'EXERCICI DE CONTROL FINANCER DE CONFORMITAT AMB LA LLEI DE FINANCES PUBLIQUES DE CATALUNYA I D'OBLIGAT COMPLIMENT PER TOTES LES ENTIATS DEL SECTOR PUBLIC. (CST-2026-4 SIM-SE)

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Datos generales

Importe

17.300,00 €

Publicación

15/04/2026

Plazo de ofertar

09/03/2026 13:00 (Fecha superada)

Contrato

Servicios

Estado actual

Resuelto

Órgano de contratación

CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

Lugar tipado

ES511 - Barcelona

Periodo de ejecución

12/04/2026 - 12/04/2027
1 año

CPV

79212300
Publicado
27/02/202620/02/2026
En evaluación
16/03/2026
Adjudicado
01/04/2026
Resuelto
15/04/2026

Adjudicación

Resuelto

Adjudicatario

CIF/NIF

Importe oferta

Baja

Resumen

Objeto:

El contrato tiene como objeto la contratación del servicio de auditoría financiera de las cuentas anuales del Consorci Sanitari de Terrassa (CST). Esto incluye todos los estados económicos, patrimoniales y presupuestarios que determina el Plan General de Contabilidad, bajo los cuales la entidad presenta sus cuentas anuales. Adicionalmente, se incluyen aquellos estados que se establecen en la normativa de contabilidad pública de la Generalitat de Catalunya. También se incluye la realización de la auditoría de cumplimiento de la normativa de aplicación correspondiente al ejercicio 2025 del CST.

Características:

El contrato comprende la ejecución de los trabajos y la emisión de tres informes:

  • Informe de auditoría de las cuentas anuales: Emitir una opinión sobre si las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio, situación financiera, resultados de sus operaciones, flujos de efectivo y liquidación presupuestaria, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La auditoría se sujeta a lo establecido en la Instrucción 01/2020 de la IGGC y a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas para el Sector Público estatal vigente (NIA-ES-SP).
  • Informe sobre recomendaciones de control interno: Identificar las debilidades de control interno del CST y proponer recomendaciones para la mejora de la gestión de los recursos públicos. En caso de no ex...

Criterios de evaluación:

Solvencia económica:

Solvencia técnica:

Medios materiales:

Medios personales:

Fecha de inicio:

El inicio de la prestación se prevé para el día siguiente a la formalización del contrato.

Duración:

El plazo de ejecución del contrato es de 1 año, con posibilidad de prórroga de 4 años.

Lugar de ejecución:

La ejecución de los trabajos se llevará a cabo en el domicilio del CST o en el lugar que los responsables de la entidad determinen, ubicado en Terrassa. (Provincia: Barcelona)

Contradicciones y puntos débiles de los requisitos:

Consideraciones importantes:


ENS Nivel medio
ISO 9001
ISO 14001
ISO 27001